職位描述
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工作範圍:
製定、執行公司審計和內控戰略,建立和優化審計和內控管理體係,搭建、領導、管理審計和內控團隊,確保審計和內控戰略規劃的充分落地、戰略目標的成功實現,以支持公司的整體戰略和業務目標的達成。
主要職責:
1、(管理職責)全麵負責內審部的戰略規劃、團隊建設與日常運營管理,通過優化體係、統籌資源與推動創新,確保部門高效協作與合規運作,為公司戰略目標提供有力保障。
2、(審計計劃與實施)製定和執行年度審計計劃,確保各項審計工作按計劃實施,識別和評估公司的內部控製和風險管理體係,提供改進建議。
3、(內控體係建設)建立和優化公司的內部控製體係,確保業務活動的合規性和有效性,定期進行內控評估和改進。
4、(風險管理與評估)領導公司內部風險管理工作,識別、評估和監控運營風險,製定並執行風險應對策略,確保風險在可控範圍內。
5、(專項審計與調查)根據需要開展專項審計和調查,深入分析特定業務或項目的合規性和效益,提供專業的審計意見和建議。
6、(審計報告與溝通)撰寫高質量的審計報告,向公司高層和相關部門傳達審計結果和建議,並跟蹤整改落實情況。
崗位要求:
1、教育背景:財務管理、會計、審計、企業管理、法律等相關專業本科學曆及以上。
2、工作經驗:至少8年內審、內控管理相關經驗,疫苗或醫藥行業經驗優先。至少5年大型企業管理崗位相關工作經驗。
3、專業技能:
(1) 掌握審計準則、內部控製和風險管理方法。
(2) 掌握相關法律法規和行業要求,具備審計程序和技術的實際應用經驗。
(3) 優先考慮具備CPA、ACCA、CIA等專業資格認證的候選人。
4、其他要求:
(1) 傑出的團隊領導能力,且能夠領導團隊成員和其他部門開展有效協作。
(2) 傑出的組織和協調能力,能夠高效地統籌安排內審部多項職責涉及到的各級組織及重要活動開展。
(3) 保持獨立性和客觀性,能夠以公正的態度進行審查和評估。
(4) 傑出的數字敏感度和數字分析能力,能夠通過解讀財務數據、報表和指標,精準迅速地找出潛在的問題和風險。
製定、執行公司審計和內控戰略,建立和優化審計和內控管理體係,搭建、領導、管理審計和內控團隊,確保審計和內控戰略規劃的充分落地、戰略目標的成功實現,以支持公司的整體戰略和業務目標的達成。
主要職責:
1、(管理職責)全麵負責內審部的戰略規劃、團隊建設與日常運營管理,通過優化體係、統籌資源與推動創新,確保部門高效協作與合規運作,為公司戰略目標提供有力保障。
2、(審計計劃與實施)製定和執行年度審計計劃,確保各項審計工作按計劃實施,識別和評估公司的內部控製和風險管理體係,提供改進建議。
3、(內控體係建設)建立和優化公司的內部控製體係,確保業務活動的合規性和有效性,定期進行內控評估和改進。
4、(風險管理與評估)領導公司內部風險管理工作,識別、評估和監控運營風險,製定並執行風險應對策略,確保風險在可控範圍內。
5、(專項審計與調查)根據需要開展專項審計和調查,深入分析特定業務或項目的合規性和效益,提供專業的審計意見和建議。
6、(審計報告與溝通)撰寫高質量的審計報告,向公司高層和相關部門傳達審計結果和建議,並跟蹤整改落實情況。
崗位要求:
1、教育背景:財務管理、會計、審計、企業管理、法律等相關專業本科學曆及以上。
2、工作經驗:至少8年內審、內控管理相關經驗,疫苗或醫藥行業經驗優先。至少5年大型企業管理崗位相關工作經驗。
3、專業技能:
(1) 掌握審計準則、內部控製和風險管理方法。
(2) 掌握相關法律法規和行業要求,具備審計程序和技術的實際應用經驗。
(3) 優先考慮具備CPA、ACCA、CIA等專業資格認證的候選人。
4、其他要求:
(1) 傑出的團隊領導能力,且能夠領導團隊成員和其他部門開展有效協作。
(2) 傑出的組織和協調能力,能夠高效地統籌安排內審部多項職責涉及到的各級組織及重要活動開展。
(3) 保持獨立性和客觀性,能夠以公正的態度進行審查和評估。
(4) 傑出的數字敏感度和數字分析能力,能夠通過解讀財務數據、報表和指標,精準迅速地找出潛在的問題和風險。
工作地點
地址:天津東麗區融生大廈
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詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
Chel..HR
康希諾生物股份公司
-
製藥·生物工程
-
200-499人
-
公司性質未知
-
天津經濟技術開發區西區南大街185號

天津
8年以上
本科
2026-04-07 22:03:51
2325人關注
注:聯係我時,請說是在山西人才網上看到的。
